Orden de Compra. Nº
792895-41-CM20
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2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
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Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
792895-41-CM20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL I
Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
R.U.T.
61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
R.U.T.
61.980.220-9
Dirección de Facturación
Esmeralda N° 340, 8 Piso, Of 810, Edificio Esmeralda
Comuna
Iquique
Impuesto
70501
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda N° 340, 8 Piso, Of 810, Edificio Esmeralda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
200
(1007018 )SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 80 GR UNIDAD 1025018
(1007018) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 80 GR UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario
20
(1007037 )TACO CALENDARIO RHEIN CHICO UNIDAD 1025037
(1007037) TACO CALENDARIO RHEIN CHICO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.300
$ 16.300
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
200
(1007023 )SOBRE VIGAMIL SACO EXTRA OFICIO KRAFT 70 GR UNIDAD 1025023
(1007023) SOBRE VIGAMIL SACO EXTRA OFICIO KRAFT 70 GR UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)
10
(1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324
(1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 16.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.200
$ 161.200
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes
100
(1007242 )CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS CUATRO ARCHIVADORES 32 X 36 X 37 CM UNIDAD 1025242
(1007242) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS CUATRO ARCHIVADORES 32 X 36 X 37 CM UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.800
$ 138.800
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos
100
(1007331 )CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA VERDE OSCURO UNIDAD 1025331
(1007331) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA VERDE OSCURO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos
200
(1007330 )CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA VERDE CLARO UNIDAD 1025330
(1007330) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA VERDE CLARO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.600
$ 24.600
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar
1
(1006933 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL OFICIO 0,5 MM 100 UNIDADES 1024933
(1006933) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL OFICIO 0,5 MM 100 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 10.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.230
$ 10.230
Total Neto
$ 378.630
Descuento
$ 7.573
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.501
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 441.558
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.