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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
792895-53-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo Integral DR Tarapacá |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL I |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
FERNANDO VERA ALARCON |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda N° 340, 8 Piso, Of 810, Edificio Esmeralda |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
76638,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda N° 340, 8 Piso, Of 810, Edificio Esmeralda |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-11-2019 |
| Lugar de realización | Servicio a entregar en oficinas de la Dirección Regional de Tarapacá ubicadas en calle Esmeralda N° 340, piso 8°, oficina 810, Edificio Esmeralda, de la ciudad de Iquique |
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Proveedor |
Digna Olga |
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Razón Social |
DIGNA ESPINOZA TORO SEGURIDAD Y SERVICIOS M & H EI
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R.U.T. |
76.377.882-7 |
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Sucursal |
Digna Olga |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | |
$ 403.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 403.360
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$ 403.360
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Total Neto
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$ 403.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.638
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$ 479.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.