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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
792899-11-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco N°681, piso 9 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
40471,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N°681, piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-06-2026 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
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R.U.T. |
76.185.139-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122019
| Cajas de archivo o accesorios | 10 | Unidad | Caja de archivo americana. Según especificaciones técnicas anexas. | |
$ 3.194,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.940
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$ 31.940
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Caja | Resma de papel para impresora tamaño oficio. Cajas de 5 resmas. | |
$ 18.107,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 181.070
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$ 181.070
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Total Neto
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$ 213.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.472
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$ 253.482
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.