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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
792899-23-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco N°681, piso 9 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
40154,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N°681, piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2025 |
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Proveedor |
BELSÖ GROUP |
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Razón Social |
IMPORTADORA RBC SPA
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R.U.T. |
76.911.632-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BELSÖ GROUP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 15 | Paquete | Papel higiénico doble hoja, pack de 6 rollos de 250 metros cada uno. Según especificaciones técnicas anexas. | |
$ 10.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.340
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$ 161.340
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Total Neto
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$ 161.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 50.000
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IVA 19 %
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$ 40.155
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$ 251.495
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.