Orden de Compra. Nº792905-11-SE23 "COMPLEMENTA CONTRATO SERVICIO ASEO DRMAULE"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 792905-11-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA CONTRATO SERVICIO ASEO DRMAULE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 792905-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL VII
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra Calle 6 oriente Nº 960
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 63
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación 4 norte numero N°1154 Edificio Alameda Office 4° P
Comuna Talca
Impuesto 450300
Dirección de Envío de la Factura 4 norte numero N°1154 Edificio Alameda Office 4° P
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COMPLEMENTA SERVICIO DE ASEOEl servicio se debe realizar en las nuevas dependencias de la Dirección Regional del Maule de la Superintendencia de Educación, ubicadas en Avda. Bernardo O´Higgins N° 1154 piso 4 y 5, en la ciudad de Talca
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R
Razón Social VALESKA SANDRA ROJAS JARA
R.U.T. 14.498.948-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida   $ 2.370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370.000 $ 2.370.000
Total Neto $ 2.370.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 450.300
TOTAL OC $ 2.820.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.