Orden de Compra. Nº792906-21-AG24 "INSUMOS DE ASEO: compra ágil: 792906-16-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 792906-21-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO: compra ágil: 792906-16-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL VIII
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 104
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN
Comuna Concepción
Impuesto 36632
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes60UnidadDESODORABNTE AEROSOL - SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos50UnidadLAVALOZAS - SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.550 $ 51.550
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑOS GENERO - SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.750 $ 16.750
47131709
Dispensadores de papel para cara3UnidadDISPENDSADORES DE TOALLA PAPEL - SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 19.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
Total Neto $ 177.800
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 36.632
TOTAL OC $ 229.432


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.519.373-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.355.191-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 50.103.920-9 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.