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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
792906-22-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRORROGA CONTRATO ASEO Y MANTENCION OFICINAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL VIII |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Anibal Pinto Nº 817 ,Piso 1 y 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
376200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-06-2015 |
| SERVICIO MENSUAL | Se entregará el servicio mensualmente en junio y julio 2015 en las oficinas ubicadas en Aníbal Pinto 817, Concepción. |
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Proveedor |
Blanc Rous |
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Razón Social |
FRESIA DEL ROSARIO VIVANCO LOBOS
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R.U.T. |
7.212.771-4 |
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Sucursal |
Blanc Rous |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | |
$ 1.980.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.980.000
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$ 1.980.000
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Total Neto
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$ 1.980.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 376.200
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$ 2.356.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.