Orden de Compra. Nº792906-23-AG24 "MATERIAL ESCRITORIO : compra ágil: 792906-18-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 792906-23-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCRITORIO : compra ágil: 792906-18-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL VIII
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 110
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN
Comuna Concepción
Impuesto 55901,8
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122019
Cajas de archivo o accesorios40Unidadsegún especificaciones adjuntas  $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.280 $ 107.280
44122011
Carpetas para archivos400Unidadsegún especificaciones adjuntas  $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.800 $ 152.800
60121124
Papel kraft40Pliegosegún especificaciones adjuntas  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
14111530
Notas de papel autoadhesivo100Unidadsegún especificaciones adjuntas  $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.300
Total Neto $ 294.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.902
TOTAL OC $ 350.122


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.432.149-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.747.627-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 14.597.677-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.894.067-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.077.049-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.662.253-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.045.742-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 78.054.583-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 78.054.583-6 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.344.234-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.