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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
792906-23-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL ESCRITORIO : compra ágil: 792906-18-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
55901,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-12-2024 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122019
| Cajas de archivo o accesorios | 40 | Unidad | según especificaciones adjuntas | |
$ 2.682,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.280
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$ 107.280
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44122011
| Carpetas para archivos | 400 | Unidad | según especificaciones adjuntas | |
$ 382,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.800
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$ 152.800
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60121124
| Papel kraft | 40 | Pliego | según especificaciones adjuntas | |
$ 71,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.840
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$ 2.840
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 100 | Unidad | según especificaciones adjuntas | |
$ 313,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.300
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$ 31.300
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Total Neto
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$ 294.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.902
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$ 350.122
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.