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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
792906-48-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CARPETAS OFICIO PLASTIFICADAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL VIII |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolican 518, piso 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
79230 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Vergio SA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Sucursal |
Distribuidora Vergio SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 1000 | | (1007504 )CARPETA TORRE OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD 1025504 | (1007504) CARPETA TORRE OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD; Código: 02004130; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 417,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 417.000
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$ 417.000
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Total Neto
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$ 417.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.230
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 496.230
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.