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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
792911-16-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792911-15-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
Freire Nº 550 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
102310,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Freire Nº 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGITEL SPA |
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Razón Social |
INGITEL SPA
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R.U.T. |
76.750.504-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGITEL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101602
| Instalación de claraboyas (tragaluz) | 1 | Unidad | Se solicita a los cotizantes presentar cotización indicando el cumplimiento de lo establecido en el numeral 3, “Características del servicio requerido”, del presente documento. Considerando:
• Informe de los trabajos realizados firmados profesional de área.
• Garantía de los trabajos realizados.
• Plazo para los trabajos, 5 días hábiles.
A)- Mantención de 3 tableros de distribución del sistema eléctricos
B) Mantenimiento y mejoras de luminarias
c) Mantenimiento de grifería | |
$ 538.475,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 538.475
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$ 538.475
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Total Neto
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$ 538.475
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.310
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$ 640.785
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.