Orden de Compra. Nº792911-16-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792911-15-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 792911-16-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792911-15-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XI
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 41
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación Freire Nº 550
Comuna Coyhaique
Impuesto 102310,25
Dirección de Envío de la Factura Freire Nº 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGITEL SPA
Razón Social INGITEL SPA
R.U.T. 76.750.504-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGITEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101602
Instalación de claraboyas (tragaluz)1UnidadSe solicita a los cotizantes presentar cotización indicando el cumplimiento de lo establecido en el numeral 3, “Características del servicio requerido”, del presente documento. Considerando: • Informe de los trabajos realizados firmados profesional de área. • Garantía de los trabajos realizados. • Plazo para los trabajos, 5 días hábiles. A)- Mantención de 3 tableros de distribución del sistema eléctricos B) Mantenimiento y mejoras de luminarias c) Mantenimiento de grifería  $ 538.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.475 $ 538.475
Total Neto $ 538.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.310
TOTAL OC $ 640.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.