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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
792911-19-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792911-18-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
Freire Nº 550 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
75888,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Freire Nº 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICOM |
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Razón Social |
SERVICOM SPA
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R.U.T. |
76.074.982-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICOM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111502
| Organizadores para cajones de escritorio | 1 | Unidad | Se solicita cotizar los siguientes productos
- 10 Cajas de Papel de Oficio (5 resmas por caja )
- 40 Cajas de Archivo
- 2 Cajas de Goma ( 20 unidades )
- 1 Caja de Lápices Azul de Gel ( 50 unidades )
- 100 Carpetas de Cartón
- 1 Caja de Corrector ( 12 unidades )
- 10 Cajas Apretadores de 25 mm ( 12 unidades )
- 10 Cajas de Apretadores de 32 mm ( 12unidades )
- 4 Cajas de Apretadores de 51 mm ( 12 unidades )
- 4 Archivadores Angostos. | |
$ 399.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 399.412
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$ 399.412
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Total Neto
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$ 399.412
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.888
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$ 475.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.