Orden de Compra. Nº792911-5-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792911-5-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 792911-5-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792911-5-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XI
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra Freire Nº 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación Freire Nº 550
Comuna Coyhaique
Impuesto 246240
Dirección de Envío de la Factura Freire Nº 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HENRY
Razón Social AUSTRAL ICE SPA
R.U.T. 77.019.406-7
Sucursal HENRY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema3UnidadMANTENCION ESTUFAS A KEROSENE MOVILES, CORRESPONDE 02 MANTENCIONES ANUALES  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema3UnidadMANTENCION EQUIPOS DE CALEFACCION A KEROSENE ESTATICAS TIRO FORZADO, CORRESPONDE 02 MANTENCIONES ANUALES  $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema9UnidadMANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS GREE INVERTER, CORRESPONDE 02 MANTENCIONES ANUALES  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 1.296.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.240
TOTAL OC $ 1.542.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.