Orden de Compra. Nº792912-33-SE19 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES-792912-1-L119"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 792912-33-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES-792912-1-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 792912-1-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XII
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra Monseñor Fagnano Nº 630, Piso 1, Punta Arenas.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 66
Usuario SIGFE FERNANDO VERA ALARCON
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación Monseñor Fagnano Nº 630, Piso 1, Punta Arenas.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 138000
Dirección de Envío de la Factura Monseñor Fagnano Nº 630, Piso 1, Punta Arenas.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
Razón Social JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
R.U.T. 8.857.157-6
Sucursal JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción1Unidad no definidaMantenimiento preventivo para 33 radiadores. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.Mantenimiento preventivo para 33 radiadores. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor. $ 351.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1Unidad no definidaInstalación de 20 focos led techo, provistos por la Dirección Regional. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.Instalación de 20 focos led techo, provistos por la Dirección Regional. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor. $ 85.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1Unidad no definidaDesinstalar TV desde la oficina de la Dirección Regional e instalar en hall de acceso en oficina de partes. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.Desinstalar TV desde la oficina de la Dirección Regional e instalar en hall de acceso en oficina de partes. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, ane $ 171.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1Unidad no definidaMantenimiento equipo de aire acondicionado.Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor. Mantenimiento equipo de aire acondicionado.Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor. $ 126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1Unidad no definidaMantenimiento preventivo y reparación de 8 baños de la Dirección Regional. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.Mantenimiento preventivo y reparación de 8 baños de la Dirección Regional. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor. $ 256.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.500 $ 256.500
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1Unidad no definidaRevisión y mantenimiento preventivo a tablero eléctrico de la Dirección Regional de Magallanes.Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor. Revisión y mantenimiento preventivo a tablero eléctrico de la Dirección Regional de Magallanes. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1Unidad no definidaMantenimiento preventivo de sistema de acceso biométrico de la Dirección Regional de Magallanes. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.Mantenimiento preventivo de sistema de acceso biométrico de la Dirección Regional de Magallanes. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y ofert $ 171.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
Total Neto $ 1.242.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 138.000
TOTAL OC $ 1.380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.