Orden de Compra. Nº
792912-33-SE19
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES-792912-1-L119
"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
792912-33-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES-792912-1-L119
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
792912-1-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XII
Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
R.U.T.
61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra
Monseñor Fagnano Nº 630, Piso 1, Punta Arenas.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 66
Usuario SIGFE
FERNANDO VERA ALARCON
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
R.U.T.
61.980.220-9
Dirección de Facturación
Monseñor Fagnano Nº 630, Piso 1, Punta Arenas.
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
138000
Dirección de Envío de la Factura
Monseñor Fagnano Nº 630, Piso 1, Punta Arenas.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
Razón Social
JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
R.U.T.
8.857.157-6
Sucursal
JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción
1
Unidad no definida
Mantenimiento preventivo para 33 radiadores. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.
Mantenimiento preventivo para 33 radiadores. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.
$ 351.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 351.000
$ 351.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
1
Unidad no definida
Instalación de 20 focos led techo, provistos por la Dirección Regional. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.
Instalación de 20 focos led techo, provistos por la Dirección Regional. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.
$ 85.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.500
$ 85.500
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
1
Unidad no definida
Desinstalar TV desde la oficina de la Dirección Regional e instalar en hall de acceso en oficina de partes. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.
Desinstalar TV desde la oficina de la Dirección Regional e instalar en hall de acceso en oficina de partes. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, ane
$ 171.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.000
$ 171.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado
1
Unidad no definida
Mantenimiento equipo de aire acondicionado.Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.
Mantenimiento equipo de aire acondicionado.Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.
$ 126.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
1
Unidad no definida
Mantenimiento preventivo y reparación de 8 baños de la Dirección Regional. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.
Mantenimiento preventivo y reparación de 8 baños de la Dirección Regional. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.
$ 256.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 256.500
$ 256.500
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
1
Unidad no definida
Revisión y mantenimiento preventivo a tablero eléctrico de la Dirección Regional de Magallanes.Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.
Revisión y mantenimiento preventivo a tablero eléctrico de la Dirección Regional de Magallanes. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta
$ 81.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
1
Unidad no definida
Mantenimiento preventivo de sistema de acceso biométrico de la Dirección Regional de Magallanes. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y oferta del proveedor.
Mantenimiento preventivo de sistema de acceso biométrico de la Dirección Regional de Magallanes. Se entienden incorporadas a la presente orden de compra cada uno de los artículos señalados en las respectivas bases administrativas, técnicas, anexos y ofert
$ 171.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.000
$ 171.000
Total Neto
$ 1.242.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios
10
%
$ 138.000
TOTAL OC
$ 1.380.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.