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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
792962-10-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 792962-1-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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792962-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
Cristóbal Colón Nº 940 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
7660800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cristóbal Colón Nº 940 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Plaza, servicio y mantencion |
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Razón Social |
CLAUDIO PATRICIO PLAZA CARVAJAL
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R.U.T. |
9.827.536-3 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Plaza, servicio y mantencion |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo, Desinfección, Desinsectación, Desratización y Sanitización de las dependencias y vehículos institucionales de la Dirección Regional de Arica y Parinacota de la Superintendencia de Educación, para el período 2024-2025 | Valor Neto total por 24 meses
Neto 40.320.000
Iva 7.660.800
Total 47.980.800 |
$ 40.320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.320.000
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$ 40.320.000
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Total Neto
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$ 40.320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.660.800
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$ 47.980.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.