Orden de Compra. Nº792962-10-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 792962-1-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 792962-10-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 792962-1-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 792962-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XV
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra Cristóbal Colón Nº 940
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 59 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación Cristóbal Colón Nº 940
Comuna Arica
Impuesto 7660800
Dirección de Envío de la Factura Cristóbal Colón Nº 940
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Plaza, servicio y mantencion
Razón Social CLAUDIO PATRICIO PLAZA CARVAJAL
R.U.T. 9.827.536-3
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Plaza, servicio y mantencion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de Aseo, Desinfección, Desinsectación, Desratización y Sanitización de las dependencias y vehículos institucionales de la Dirección Regional de Arica y Parinacota de la Superintendencia de Educación, para el período 2024-2025Valor Neto total por 24 meses Neto 40.320.000 Iva 7.660.800 Total 47.980.800 $ 40.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320.000 $ 40.320.000
Total Neto $ 40.320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.660.800
TOTAL OC $ 47.980.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.