Orden de Compra. Nº792969-11-AG25 "JORNADA DE RECONOCIEMNTO FUNCIONARIOS Y DE AUTOCUIDADO INSTITUCIONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792969-8-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 792969-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE RECONOCIEMNTO FUNCIONARIOS Y DE AUTOCUIDADO INSTITUCIONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792969-8-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XIV
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación Arauco 371-373
Comuna Valdivia
Impuesto 101270
Dirección de Envío de la Factura Arauco 371-373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor banqueteria aranuz
Razón Social ARANUZ SPA
R.U.T. 77.668.077-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal banqueteria aranuz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaCantidad de asistente : 29 personas en total. Día a en que se solicita la entrega del servicio : jueves 20 de noviembre 2025 , entre las 13:00 y 17:30 hrs., por cuanto el proveedor seleccionado tendrá que llegar con la debida antelación para que el servicio esté disponible a partir del horario señalado. Detalle del servicio: Se requiere el servicio de cafetería o brunch que contenga segun especificaciones tecnicas   $ 533.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.000 $ 533.000
Total Neto $ 533.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.270
TOTAL OC $ 634.270


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.129.858-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.