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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
792969-11-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA DE RECONOCIEMNTO FUNCIONARIOS Y DE AUTOCUIDADO INSTITUCIONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792969-8-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
Arauco 371-373 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
101270 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 371-373 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
banqueteria aranuz |
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Razón Social |
ARANUZ SPA
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R.U.T. |
77.668.077-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
banqueteria aranuz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | Cantidad de asistente : 29 personas en total.
Día a en que se solicita la entrega del servicio : jueves 20 de noviembre 2025 , entre las 13:00 y 17:30 hrs., por cuanto el proveedor seleccionado tendrá que llegar con la debida antelación para que el servicio esté disponible a partir del horario señalado.
Detalle del servicio: Se requiere el servicio de cafetería o brunch que contenga segun especificaciones tecnicas | |
$ 533.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 533.000
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$ 533.000
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Total Neto
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$ 533.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.270
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$ 634.270
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.