Orden de Compra. Nº792969-31-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 792969-2-L114"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 792969-31-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 792969-2-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 792969-2-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XIV
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº2031
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación Arauco 371-373
Comuna Valdivia
Impuesto 159663,65
Dirección de Envío de la Factura Arauco 371-373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Gonzalez Reyes y Cia. Ltda.
Razón Social CRISTIAN GONZALEZ REYES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.699.530-4
Sucursal Cristian Gonzalez Reyes y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1SemanaServicio mudanza para la Superintendencia de Educación Region Los Rios desde calle Anibal Pinto 2031 a calle Arauco 371-372 ambas direcciones en la ciudad de Valdivia. Servicio de Mudanza “Full” Puerta a puerta desde Aníbal Pinto 2031 a Arauco Nº371-373 interior, pisos 1 y 3, Valdivia Servicio incluye: Materiales para embalar como papel corrugado, burbuja, cajas y huinchas; Desarme y armado de muebles, Montaje en nueva $ 840.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.335 $ 840.335
Total Neto $ 840.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.664
TOTAL OC $ 999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.