|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
793397-184-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención pasamanos y arreglos oficina Sn Fdo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Tesorería Regional Rancagua |
|
Razón Social |
Tesorería Regional Rancagua
|
|
R.U.T. |
60.805.009-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Oficial Carlos María O"Carrol 240 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Tesorería Regional Rancagua
|
|
R.U.T. |
60.805.009-4 |
|
Dirección de Facturación |
Oficial Carlos María O"Carrol 240 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
41800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Oficial Carlos María O"Carrol 240 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luis Reyes Opazo |
|
Razón Social |
LUIS ENRIQUE REYES OPAZO
|
|
R.U.T. |
5.486.569-4 |
|
Sucursal |
Luis Reyes Opazo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Mantención pasamanos y arreglos oficina San Fernando | Mantención pasamanos y arreglos oficina San Fernando |
$ 220.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 220.000
|
$ 220.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 220.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.800
|
|
$ 261.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.