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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
794807-1109-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Medicamentos oficio N°1576 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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794807-1-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
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R.U.T. |
61.606.912-8 |
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Dirección de Facturación |
RIQUELME Nº 1131 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
247380 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME Nº 1131 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA |
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Razón Social |
ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA
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R.U.T. |
76.070.033-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311604
| Hemostáticos de colágeno o colágeno microfibrilar | 6000 | Sachet | Colageno Hidrolizado
| RET-5020 ARTROSOME C\D 10GR (COLAGENO HIDROLIZADO) X 30 SACHET, UNIDAD X 30, VENCE: 30-12-2027, PLAZO DE ENTREGA 48HORAS, SIN MONTO MINIMO DE DESPACHO, FLETE INCLUIDO.
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$ 217,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.302.000
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$ 1.302.000
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Total Neto
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$ 1.302.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 247.380
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$ 1.549.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.