Orden de Compra. Nº794807-1109-SE25 "Medicamentos oficio N°1576"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 794807-1109-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Medicamentos oficio N°1576
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 794807-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PRAIS
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME N 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2458
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 1131
Comuna San Javier
Impuesto 247380
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA
Razón Social ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA
R.U.T. 76.070.033-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311604
Hemostáticos de colágeno o colágeno microfibrilar6000SachetColageno Hidrolizado RET-5020 ARTROSOME C\D 10GR (COLAGENO HIDROLIZADO) X 30 SACHET, UNIDAD X 30, VENCE: 30-12-2027, PLAZO DE ENTREGA 48HORAS, SIN MONTO MINIMO DE DESPACHO, FLETE INCLUIDO. $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.000 $ 1.302.000
Total Neto $ 1.302.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.380
TOTAL OC $ 1.549.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.