Orden de Compra. Nº794807-63-SE23 "Medicamentos prais Oficio N°1423 N°1425 N°1516"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 794807-63-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Medicamentos prais Oficio N°1423 N°1425 N°1516
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 794807-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PRAIS
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME N 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1876
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 1131
Comuna San Javier
Impuesto 16430,82
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho

Srs. Proveedores:
• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No Factura).
• Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra.
• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico 
dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión.

Ante cualquier consulta o duda llamar a unidad de Finanzas: 73-566342 – 73-566311

 

Los proveedores deberán cumplir con la norma técnica 226, la que indica que al momento de recibir una factura esta debe venir con datos de información mínima descrita el archivo adjunto la que consta de:

 

- NOMBRE DEL PRODUCTO

- IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

- N° DE GUÍA / FACTURA

- MODELO (CUANDO CORRESPONDA)

- N° DE LOTE / SERIE

- FECHA DE VENCIMIENTO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caribean Pharma Ltda
Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
R.U.T. 76.830.090-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Caribean Pharma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181517
Clorhidrato de metformina360ComprimidoHipoglucin LP 500 mg GEN0062 GLICOSOL XR (B) 500 MG ESTCH. X 30 COMP. LP, METFORMINA 500mg., F-25165/19, OPKO CHILE S.A, 30-08-2024, venc: 30-08-2024, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.740
51141517
Gabapentina1008ComprimidoPregabalina 75 mg INP0008 NEUROPREG (B) 75 MG ESTCH. X 28 CAP., Pregabalina 75 mg, F-23432/22, INDOPHARMA, 30-06-2023, venc: 30-06-2023, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.312 $ 39.312
51241115
Timolol6UnidadDorzolamina 20 mg/ml/ timolol 5mg/ml GEN0201 AILICEC (B) SOL. OFT. X 5 ML FCO. GOT., DORZOLAMIDA 2% - TIMOLOL 0.5%, 26522/21, OPKO CHILE S.A, 30-05-2024, venc: 30-05-2024, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.426 $ 21.426
Total Neto $ 86.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.431
TOTAL OC $ 102.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.