Orden de Compra. Nº794947-111-AG24 "005-012//004//SA 133 ADQ. VERDURAS CHAN"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 794947-111-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra 005-012//004//SA 133 ADQ. VERDURAS CHAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020005012000044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 159657
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA QUEEN
Razón Social MARGARITA GUILLERMINA CAMPOS GALVEZ
R.U.T. 10.982.565-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA QUEEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151512
Semillas o almácigos de lechuga150UnidadLECHUGA FRESCA MARINA (CRESPA)  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
10151504
Semillas o almácigos de ajíes200UnidadAJI FRESCO VERDE   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
10151507
Semillas o almácigos de pepino100UnidadPEPINO FRESCO ENSALADA  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
10151518
Semillas o almácigos de tomate200kilogramoTOMATE LARGA VIDA GRANDE  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
10151527
Semillas o almácigos de papas120kilogramoPAPA FRESCA ROSARIA PRIMERA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
10151515
Semillas o almácigos de cebolla108kilogramoCEBOLLA FRESCA AMARILLA  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
73131703
Servicios de envasado de frutas o verduras100kilogramoLIMON FRESCO SUTIL ESMERALDA  $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.500 $ 196.500
Total Neto $ 840.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.657
TOTAL OC $ 999.957


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.982.565-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.