Orden de Compra. Nº794947-124-AG25 "005-012//SA 125 ADQ. ARTICULOS DE HOTEL,GBS PAF CHAN"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 794947-124-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra 005-012//SA 125 ADQ. ARTICULOS DE HOTEL,GBS PAF CHAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020005012000044133012152202001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL JET
Razón Social SOC JET LTDA Y CIA CPA
R.U.T. 87.008.600-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL JET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121503
Fundas para cobertores acolchados4UnidadCOBERTOR PARA CAMA 2 PLAZA COLOR BLANCO PARA HOTELERIA  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
52121503
Fundas para cobertores acolchados35UnidadCOBERTOR PARA CAMA 1 1/2 PLAZA COLOR BLANCO PARA HOTELERIA  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
52121701
Toallas de baño20UnidadTOALLA DE BAÑO COLOR BLANCO 100% ALGODON DE 700 GRAMOS 70X140 CMS  $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.800 $ 319.800
52121704
Toallas de mano15UnidadTOALLA DE MANO COLOR BLANDO 100% ALGODON DE 700 GRAMOS DE 50X90  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.850 $ 119.850
52121509
Sábanas15JuegoSABANAS DE 1 1/2 PLAZA DE 180 HILOS COLOR BLANCO  $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.500 $ 223.500
52121509
Sábanas4JuegoSABANAS DE 2 PLAZA DE 180 HILOS COLOR BLANCO  $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600
Total Neto $ 1.838.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.838.750

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.