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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
794947-131-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SA 94 UUII 005-012 CHAN FORMULARIOS CASINO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienestar Social I Brigada Aerea |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
69478,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ZAPIGA |
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Razón Social |
CRISTINA CATALINA HERNANDEZ ARTIGAS
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R.U.T. |
10.129.592-3 |
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Sucursal |
ZAPIGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111811
| Formularios o libros de ventas | 250 | Talonario | TALONARIOS RESTORANT COMANDAS ORIGINAL 4 COPIAS CON FOLIO | TALONARIOS RESTORANT COMANDAS ORIGINAL 4 COPIAS CON FOLIO |
$ 1.177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.250
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$ 294.250
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14111811
| Formularios o libros de ventas | 50 | Talonario | TALONARIOS HOTEL ORIGINAL 3 COPIAS CON FOLIO | TALONARIOS HOTEL ORIGINAL 3 COPIAS CON FOLIO |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.050
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$ 63.025
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14111811
| Formularios o libros de ventas | 5 | Talonario | TALONARIO ARRIENDO SALON ORIGINAL Y 3 COPIAS CON FOLIO | TALONARIO ARRIENDO SALON ORIGINAL Y 3 COPIAS CON FOLIO |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.405
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$ 8.403
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Total Neto
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$ 365.678
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.479
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$ 435.157
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.