Orden de Compra. Nº794947-141-SE24 "001-003-003//004//SA 103 SERVICIO REPARACION VIVIENDA FISCAL, ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-10-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 794947-141-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 001-003-003//004//SA 103 SERVICIO REPARACION VIVIENDA FISCAL, ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-10-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 794947-10-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020001003003022520032152206001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación BASE AEREA LOS CONDORES, CENTRO LOGISTICO DE ACOPIO VICENTE MENA, CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, CIUDAD DE IQUIQUE.
Comuna Iquique
Impuesto 377150
Dirección de Envío de la Factura BASE AEREA LOS CONDORES, CENTRO LOGISTICO DE ACOPIO VICENTE MENA, CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, CIUDAD DE IQUIQUE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GSB Servicios Generales
Razón Social GENERAL SERVICE BRAIN
R.U.T. 76.946.577-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GSB Servicios Generales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMEJORAMIENTO A VIVIENDAS FISCALES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS E ITEMIZADOOBRAS CIVILES $ 1.985.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985.000 $ 1.985.000
Total Neto $ 1.985.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 377.150
TOTAL OC $ 2.362.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.