Orden de Compra. Nº794947-179-SE24 "005-012//004//SA 129 SVC DE LIMP DE FOSAS DESDE 794947-17-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 794947-179-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra 005-012//004//SA 129 SVC DE LIMP DE FOSAS DESDE 794947-17-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 794947-17-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020005012000044140032152208001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 673702
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor limpfoNORTE
Razón Social COMERCIALIZADORA GARCIA ARIDOS Y MAQUINARIAS SPA
R.U.T. 77.261.606-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal limpfoNORTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bombeo o drenaje2UnidadSERVICIO DE SUCCION DE RESIDUOS LIQUIDOS LIQUIDOS Y SOLIDOS DE LA CAMARA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO DE COCINA E 8 MTS3, ADEMAS DE UNA CAMARA DE ELEVACION DE AGUAS SERVIDAS DE 0.5 MT3 APROXIMADO UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL EDIFICIO SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS 8M3 Y 0.5 M3 DE CAMARA ELEVADORA VALIDEZ DE LA OFERTA 70 DIAS $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000
71101705
Bombeo o drenaje2UnidadSERVICIO DE SUCCION DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS CORRESPONDIENTES A LA CAMARA CORTADORA DE JABON DE 4 MTS3SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS DE CAMARA CORTADORA DE JABON DE 4M3 VALIDEZ DE LA OFERTA 70 DIAS $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
71101705
Bombeo o drenaje2UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZADO DE 9 CAMARAS CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO AGUILAS DEL NORTELIMPIEZA Y SANITIZADO DE 9 CAMARAS DEL EDIFICIO AGUILAS DEL NORTE VALIDEZ DE LA OFERTA 70 DIAS $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
71101705
Bombeo o drenaje2UnidadLIMPIEZA DE 290 MTS LINEALES DE TUBERIA QUE CORRESPONDE A TODOS LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO AGUIASL DEL NORTELIMPEZA DE 290 MTS LINEALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO VALIDEZ DE LA OFERTA 70 DIAS $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
71101705
Bombeo o drenaje2UnidadLAVADO, RASPADO Y SANITIZADO DELAS 12 CAMARAS DE ALCANTARILLADOLAVADO, RASPADO Y SANITIZADO DE 12 CAMARAS DE ALCANTARILLADO VALIDEZ DE LA OFERTA 70 DIAS $ 172.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.800 $ 345.800
Total Neto $ 3.545.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 673.702
TOTAL OC $ 4.219.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.