Orden de Compra. Nº794947-210-SE22 "SA 77 GBS ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-13-LP22"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 794947-210-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2022
Nombre de la Orden de Compra SA 77 GBS ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-13-LP22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 794947-13-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020007003000XXXXXXXX2141400000000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 22474286,04
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GINNA PAOLA
Razón Social ESI GINNA PIRAQUIVE AGUDELO E.I.R.L.
R.U.T. 76.778.097-4
Sucursal GINNA PAOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12MesCONTRATACIÓN DE LOS SERVICIO DE CONSERJERÍA, MANTENCION DE JARDINES, EXTRACCIÓN DE BASURA Y MANTENCION DE ASEO PARA EL EDIFICIO CARIQUIMA Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PORTERÍA, JARDINERÍA Y ASEO PARA VILLA REMODELACIÓN CAVANCHACONTRATACIÓN DE LOS SERVICIO DE CONSERJERÍA, MANTENCION DE JARDINES, EXTRACCIÓN DE BASURA Y MANTENCION DE ASEO PARA EL EDIFICIO CARIQUIMA Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PORTERÍA, JARDINERÍA Y ASEO PARA VILLA REMODELACIÓN CAVANCHA $ 9.857.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.285.716 $ 118.285.716
Total Neto $ 118.285.716
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.474.286
TOTAL OC $ 140.760.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.