Orden de Compra. Nº794947-222-AG24 "001-003-003//004//SA 267 MANTTO. VILLAS FISCALES"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 794947-222-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra 001-003-003//004//SA 267 MANTTO. VILLAS FISCALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020001003003022520032152206001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 127300
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CPSPA
Razón Social CONSTRUCCIONES PRADA SPA
R.U.T. 77.938.417-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CPSPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIO DE REMOSION E INSTALACION DE 03 TINAS ( 2 DE 140X70 CMS Y 01 150 X70,LAS CUALES SERAN PROPORCIONADAS JUNTO AL DESAGUE POR LA INSTITUCION)SE UTILIZARA BASTIDOS DE MADERA CON BASE DE HORMIGON CONSIDERAR PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 6 MM MAS UNA CELOSIA DE PVC ATORNILLADA, SELLOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJAR LOS ARTEFACTOS EN FUNCIONAMIENTO, MONTAJE DE REVESTIMIENTO TIPO CERAMICA DE 20 X 30 COLOR BLANCO PARA EL FALDON DE LA TINA, CON ADHESIVO Y FRAGUE EN EL TONO  $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000
Total Neto $ 670.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.300
TOTAL OC $ 797.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.436.513-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.938.417-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.