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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
794947-292-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SA 283 UUII 007-003 DRAA SVC DE CONSERJERIA CARIQU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienestar Social I Brigada Aerea |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
1406000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN CARLOS NARVAEZ ARMAZAN |
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Razón Social |
GLOBAL SECURITY SERVICE LIMITADA
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R.U.T. |
76.182.102-4 |
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Sucursal |
JUAN CARLOS NARVAEZ ARMAZAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE SEGURIDAD, ASEO Y JARDINERÍA DEL EDIFICIO FISCAL CARIQUIMA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020 | SERVICIO DE SEGURIDAD, ASEO Y JARDINERÍA DEL EDIFICIO FISCAL CARIQUIMA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020 |
$ 7.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.400.000
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$ 7.400.000
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Total Neto
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$ 7.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.406.000
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$ 8.806.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.