Orden de Compra. Nº794947-346-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-68-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 794947-346-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-68-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 794947-68-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 1596638,4
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R & R Industriales
Razón Social RAUL ROBERTO RAMOS SOTO
R.U.T. 16.866.230-0
Sucursal R & R Industriales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIO DE MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CARIQUIMA DEPTOS. 1102 , 1202,401, 301. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. SA 195 UU.II 001-003 SVC DE MANTTO Y REP PLAZO DE ENTREGA 40 DIAS GARANTIA 12 MESES $ 2.801.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.801.120 $ 2.801.120
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIO DE MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE LINEA SANITARIA EN VIVIENDAS FISCALES EN REMODELACIÓN OSCAR BONILLA,BLOCK A-1 DEPTOS. 103,303,403, 101,301 Y 401. BLOCK A2 DEPTOS 101, 301 Y 401. BLOCK A3 106,306 Y 406 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICASSA 195 UU.II 001-003 SVC DE MANTTO Y REP PLAZO DE ENTREGA 40 DIAS GARANTIA 12 MESES $ 2.801.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.801.120 $ 2.801.120
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREEMPLAZO DE LINEA DE AGUA POTABLE AL INTERIOR DEL INMUEBLE EN REMODELACIÓN OSCAR BONILLA BLOCK B-6 DEPTO 101 Y 401 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASSA 195 UU.II 001-003 SVC DE MANTTO Y REP PLAZO DE ENTREGA 40 DIAS GARANTIA 12 MESES $ 2.801.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.801.120 $ 2.801.120
Total Neto $ 8.403.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.596.638
TOTAL OC $ 9.999.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.