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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
794947-352-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SA 280 UU.II 001-001 MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienestar Social I Brigada Aerea |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
22352,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINSA E.I.R.L. |
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Razón Social |
SERVICIOS TECNICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SILVIA
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R.U.T. |
76.030.872-2 |
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Sucursal |
EXTINSA E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 2 | Carga | RECARGA DE EXTINTORES PQS 6 KG SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA | RECARGA DE EXTINTORES PQS 6 KG SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.016
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$ 42.016
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46191601
| Extintores | 7 | Centímetros Cúbicos | MANTENCION DE EXTINTORES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA | MANTENCION DE EXTINTORES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA |
$ 10.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.588
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$ 70.588
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20122504
| Conjuntos de manguera de tubería adujada | 2 | Unidad | MANGUERA PARA EXTINTOR SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA | MANGUERA PARA EXTINTOR SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.042
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$ 5.042
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Total Neto
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$ 117.646
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.353
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$ 139.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.