Orden de Compra. Nº794947-49-SE24 "006-008//004//SA 13 ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-1-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 794947-49-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra 006-008//004//SA 13 ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-1-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 794947-1-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020006008000044085012152208001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 319200
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clean Armony E.I.R.L
Razón Social SANITIZACIONES NANCY OCHOA VALDES E.I.R.L.
R.U.T. 77.214.831-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Clean Armony E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación12Unidad no definidaSERVICIO MENSUAL DE FUMIGACION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN DEPENDENCIAS DE SALAS DE BAÑO, COCINA , JARDINES Y AREAS COMUNES DEL JARDIN INFANTILEn 2 procesos distintos se aplicará gel contra las cucarachas y pesticida de Anansac contra insectos voladores y rastreros. Considera, además, la instalación de cajas cebadoras con llave y rodenticida en bloque contra roedores. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
72102103
Servicios de exterminación o fumigación24Unidad no definidaSERVICIO QUINCENAL DE SANITIZACION EN DEPENDENCIAS DE SALAS DE BAÑO, COCINA , JARDINES Y AREAS COMUNES DEL JARDIN INFANTILSanitización quincenal con Dryquat o Sanicitrex a elección ambos de Anasac con equipos nebulizadores electrostáticos $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
Total Neto $ 1.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.200
TOTAL OC $ 1.999.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.