Orden de Compra. Nº794947-73-AG26 "001-001//004//SA 83 ADQ. UTILES DE ASEO (70-COT26)"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 794947-73-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 001-001//004//SA 83 ADQ. UTILES DE ASEO (70-COT26)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020001001000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 71595,8
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iterlog Spa
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iterlog Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO GEL DE LITRO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO TRADICIONAL DE LITRO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLIMPIADOR DE PISO 900CC AROMAS SURTIDOS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131619
Cabezas de trapero10UnidadTRAPEROS HUMEDOS  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
53131608
Jabones20UnidadJABÓN LIQUIDO 1 LITRO  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCIF 500ML  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadLIMPIA VIDROS CON ATOMIZADOR DE 500 ML  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.420
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadSACA SARRO PARA WC 750 ML  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330
14111703
Toallas de papel10PackTOALLAS HUMEDAS   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
14111703
Toallas de papel50RolloROLLO DE TOALLA PAPEL JUMBO  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.950 $ 123.950
47121701
Bolsas de basura10RolloROLLOS DE BOLSA DE BASURA DE 50X70CMROLLOS DE BOLSA DE BASURA DE 50X70CM $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
47121701
Bolsas de basura10RolloROLLOS DE BOLSA DE BASURA 110X120CMROLLOS DE BOLSA DE BASURA 110X120CM $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820
Total Neto $ 376.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.596
TOTAL OC $ 448.416


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.