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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
796290-174-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
004034006014000044170012152204009000 GBS-142-KM-TONER Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 796290-235-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienestar Social III Brigada Aerea |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea El Tepual s/n |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
31787 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea El Tepual s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUMILASER |
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Razón Social |
SL TECHNOLOGY SPA
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R.U.T. |
77.576.379-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUMILASER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 7 | Unidad | TONER ALTERNATIVO NUEVOS CERTIFICACION ISO 9001 Y 14001 | TONER ALTERNATIVO NUEVOS CERTIFICACION ISO 9001 Y 14001 |
$ 23.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.300
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$ 167.300
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Total Neto
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$ 167.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.787
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$ 199.087
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.