|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
796290-25-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
004034005017000044140022152208001000 GBS-15-SVCO DE LAVADO LA POZAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 796290-17-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienestar Social III Brigada Aerea |
|
Razón Social |
Division de Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
61.103.006-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Division de Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
61.103.006-1 |
|
Dirección de Facturación |
Base Aérea El Tepual s/n |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
163960,69 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea El Tepual s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VOSIN SpA |
|
Razón Social |
VOLCÁN SUABO INVERSIONES SPA
|
|
R.U.T. |
77.556.649-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VOSIN SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Global | LAVADO, PLANCHADO, SECADO, LIMPIEZA SIN DETERIORO DE LAS PRENDAS.
TRANSPORTE A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICADA.
ELEMENTOS TOTALES A CONSIDERAR LOS CUALES SE DIVIDIRAN EN 3 JORNADAS DE LAVADO EN LOS MESES DE MARZO, AGOSTO Y DICIEMBRE. REPOSICION DE ELEMENTOS EN CASO DE PERDIDAS.
CONSIDERAR:
FRAZADA 1 PLAZA: 120 UNIDADES
FRAZADA 2 PLAZAS: 36 UNIDADES
COBERTOR DE 1.5 PLAZAS: 60 UNIDADES
COBERTOR 2 PLAZAS: 18 UNIDADES
| LAVADO, PLANCHADO, SECADO, LIMPIEZA SIN DETERIORO DE LAS PRENDAS.
TRANSPORTE A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICADA.
ELEMENTOS TOTALES A CONSIDERAR LOS CUALES SE DIVIDIRAN EN 3 JORNADAS DE LAVADO EN LOS MESES DE MARZO, AGOSTO Y DICIEMBRE. |
$ 862.951,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 862.951
|
$ 862.951
|
|
|
Total Neto
|
$ 862.951
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 163.961
|
|
$ 1.026.912
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.