Orden de Compra. Nº796290-316-CM16 "GBS-181-RB-MAT.DE ASEO (LA POZA)"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 796290-316-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2016
Nombre de la Orden de Compra GBS-181-RB-MAT.DE ASEO (LA POZA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social III Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual s/n
Comuna Puerto Montt
Impuesto 28559,4111
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel1 (975193) TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 ROLLOS 990193(975193) TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 ROLLOS; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.956 $ 9.956
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes30 (975362) DESODORANTE AMBIENTAL POETT PRIMAVERA 360 CC 990362(975362) DESODORANTE AMBIENTAL POETT PRIMAVERA 360 CC ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.510 $ 36.510
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos25 (977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD 992212(977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.750 $ 35.750
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl4 (1027630) CLORO CLOROX 4 L 6 UNIDADES 1047891(1027630) CLORO CLOROX 4 L 6 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.140 $ 44.140
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general5 (1234085) LIMPIADOR MULTIUSO POETT LAVANDA UNIDAD 1260160(1234085) LIMPIADOR MULTIUSO POETT LAVANDA UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.475 $ 25.475
Total Neto $ 151.831
Descuento $ 1.518
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.559
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 178.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.