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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
796290-318-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GBS-181-RB-MAT.DE ASEO (LA POZA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienestar Social III Brigada Aerea |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea El Tepual s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea El Tepual s/n |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
13793,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea El Tepual s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO |
DESPACHO DE MATERIALES:
FUERZA AEREA DE CHILE,
IIIª BRIGADA AEREA. (PTO.MONTT)
BASE AEREA EL TEPUAL (SECTOR AEROPUERTO).
FONO: 0652580626 |
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131602 2239-7-LP12
| Traperos | 20 | | (979648) TRAPERO MANOS DE CHILE DOBLE C/ OJAL ALGODON 50 X 50 994780 | (979648) TRAPERO MANOS DE CHILE DOBLE C/ OJAL ALGODON 50 X 50 ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 701,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.020
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$ 14.020
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47131502 2239-7-LP12
| Bayetas o trapos de limpieza | 10 | | (212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES 212353 | (212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.900
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$ 6.900
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47131603 2239-7-LP12
| Esponjas | 11 | | (212256) ESPONJA VIRUTEX BONOBRIL ANATOMICA X 3 212256 | (212256) ESPONJA VIRUTEX BONOBRIL ANATOMICA X 3; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 411,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.521
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$ 4.521
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47121802 2239-7-LP12
| Removedores | 28 | | (975296) DESENGRASANTE TREMEX ANTIGRASA GATILLO 500 ML UNIDAD 990296 | (975296) DESENGRASANTE TREMEX ANTIGRASA GATILLO 500 ML UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.137,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.836
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$ 31.836
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 10 | | (1180200) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL TRADICIONAL 360 CC UNIDAD 1206230 | (1180200) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL TRADICIONAL 360 CC UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.532,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.320
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$ 15.320
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Total Neto
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$ 72.597
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.793
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 86.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.