Orden de Compra. Nº796290-318-CM16 "GBS-181-RB-MAT.DE ASEO (LA POZA)"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 796290-318-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2016
Nombre de la Orden de Compra GBS-181-RB-MAT.DE ASEO (LA POZA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social III Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual s/n
Comuna Puerto Montt
Impuesto 13793,43
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO


 

DESPACHO DE MATERIALES:

FUERZA AEREA DE CHILE,

IIIª BRIGADA AEREA. (PTO.MONTT)

BASE AEREA EL TEPUAL (SECTOR AEROPUERTO).

FONO: 0652580626

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
2239-7-LP12
Traperos20 (979648) TRAPERO MANOS DE CHILE DOBLE C/ OJAL ALGODON 50 X 50 994780(979648) TRAPERO MANOS DE CHILE DOBLE C/ OJAL ALGODON 50 X 50 ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.020 $ 14.020
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES 212353(212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47131603
2239-7-LP12
Esponjas11 (212256) ESPONJA VIRUTEX BONOBRIL ANATOMICA X 3 212256(212256) ESPONJA VIRUTEX BONOBRIL ANATOMICA X 3; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.521 $ 4.521
47121802
2239-7-LP12
Removedores28 (975296) DESENGRASANTE TREMEX ANTIGRASA GATILLO 500 ML UNIDAD 990296(975296) DESENGRASANTE TREMEX ANTIGRASA GATILLO 500 ML UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.836 $ 31.836
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (1180200) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL TRADICIONAL 360 CC UNIDAD 1206230(1180200) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL TRADICIONAL 360 CC UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.320 $ 15.320
Total Neto $ 72.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.793
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 86.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.