|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
796297-125-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-09-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
001 003 126/2022 GBS ADQUISICION DE ARTEFACTO SANITARIO 796297-125-COT22 JCA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienestar Social IV Brigada Aerea |
|
Razón Social |
Division de Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
61.103.006-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Chabunco s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Division de Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
61.103.006-1 |
|
Dirección de Facturación |
Base Aérea Chabunco s/n |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Chabunco s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SANDY POINT IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA |
|
Razón Social |
SANDY POINT IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
85.946.100-K |
|
Sucursal |
SANDY POINT IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30181511
| Inodoros | 1 | Unidad | ID: 30181511 INODORO CON 25 CMS DE DESCARGAA EJE | ID: 30181511 INODORO CON 25 CMS DE DESCARGAA EJE |
$ 146.780,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 146.780
|
$ 146.780
|
|
|
Total Neto
|
$ 146.780
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 146.780
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.