Orden de Compra. Nº796297-23-SE14 "GBS 186/2013 Termoa Gas."
Recuerde que el responsable del pago es Divisin de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 796297-23-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2014
Nombre de la Orden de Compra GBS 186/2013 Termoa Gas.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social IV Brigada Aerea
Razón Social Divisin de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Divisin de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco s/n
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN

Al recepcionar la factura conforme, se velará el cumplimiento de lo establecido en la Circular Nº 3 del 6 de junio del 2006, en lo relacionado al pago de proveedores dentro del plazo de 30 días. La factura debe contener los siguientes datos:

 

1.  Señor (es) División de Bienestar Social, IVª Brigada Aérea.

2.  R.U.T.: 61.103.006-1

3.  Dirección: Base Aérea de Chabunco S/N, Punta Arenas.

4.  Giro: Gobierno Central y Administración Pública.

5.  Fono Fax de Contacto: (056) (061) 2272504.

 

 La Factura debe contener el detalle del servicio o artículos requeridos de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra o Anexo adjunto de lo contrario no se aceptará, la factura no debe contener enmendaduras de lo contrario no se aceptará, la factura debe contener número de factura y en su caso serie. El número de factura siempre tiene que ser correlativo, es decir, no se pueden emitir dos facturas con el mismo número y serie. Además es importante que guarde correlación con la fecha de factura, es decir, si tenemos una factura con número 12 y fecha 11 de Agosto, la factura 13 no podrá tener una fecha anterior.

El valor de la presentación será adjudicada a la empresa que cumpla los requerimientos señalados, la cual será pagado a 30 días a contar de la recepción conforme del producto y/o servicio, por el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la IVª Brigada Aérea, previa visación de la factura por parte del Grupo de Bienestar Social, en conformidad a las guías de despacho y/o facturas emitidas.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDY POINT IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA
Razón Social SANDY POINT IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA
R.U.T. 85.946.100-K
Sucursal SANDY POINT IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico2UnidadTERMO A GAS NATURAL, 30 GALONES (120 LITROS), MARCA BRADFORD WHITE, PROCEDENCIA U.S.A., 1 AÑO DE GARANTÍA.TERMO A GAS NATURAL, 30 GALONES (120 LITROS), MARCA BRADFORD WHITE, PROCEDENCIA U.S.A., 1 AÑO DE GARANTÍA. $ 279.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.000 $ 558.000
Total Neto $ 558.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 558.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.