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Al
recepcionar la factura conforme, se velará el cumplimiento de lo establecido en
la Circular Nº 3 del 6 de junio del 2006, en lo relacionado al pago de
proveedores dentro del plazo de 30 días. La factura debe contener los
siguientes datos:
1.
Señor (es) División de Bienestar Social, IVª
Brigada Aérea.
2.
R.U.T.: 61.103.006-1
3.
Dirección: Base Aérea de Chabunco S/N, Punta
Arenas.
4.
Giro: Gobierno Central y Administración
Pública.
5.
Fono Fax de Contacto: (056) (061) 2272504.
La Factura debe contener el detalle del servicio
o artículos requeridos de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra o
Anexo adjunto de lo contrario no se aceptará, la factura no debe contener
enmendaduras de lo contrario no se aceptará, la factura debe contener número de
factura y en su caso serie. El número de factura siempre tiene que ser
correlativo, es decir, no se pueden emitir dos facturas con el mismo número y
serie. Además es importante que guarde correlación con la fecha de factura, es
decir, si tenemos una factura con número 12 y fecha 11 de Agosto, la factura 13
no podrá tener una fecha anterior.
El
valor de la presentación será adjudicada a la empresa que cumpla los requerimientos
señalados, la cual será pagado a 30 días a contar de la recepción conforme del
producto y/o servicio, por el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la IVª
Brigada Aérea, previa visación de la factura por parte del Grupo de Bienestar
Social, en conformidad a las guías de despacho y/o facturas emitidas.
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