|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
796305-239-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PAF 221 GM TRAB. EMERG. FILTRACIÓN AG. SERV. BACM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienestar Social V Brigada Aerea |
|
Razón Social |
Division de Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
61.103.006-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Cerro Moreno s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Division de Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
61.103.006-1 |
|
Dirección de Facturación |
Base Aérea Cerro Moreno s/n |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
316134,54 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Cerro Moreno s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Karem |
|
Razón Social |
Fercum Spa
|
|
R.U.T. |
76.620.905-k |
|
Sucursal |
Karem |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Global | TRABAJO DE EMERGENCIA EN VIVIENDA FISCAL POR FILTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS SEGÚN COTIZACIÓN | TRABAJO DE EMERGENCIA EN VIVIENDA FISCAL POR FILTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTO 108/2017 |
$ 1.663.866,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.663.866
|
$ 1.663.866
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.663.866
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 316.135
|
|
$ 1.980.001
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.