Orden de Compra. Nº797016-9-SE14 "planchas de cholguan"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Desarrollo Comunitario
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 797016-9-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2014
Nombre de la Orden de Compra planchas de cholguan
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-95-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social Departamento de Desarrollo Comunitario
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Jesus Ortiz 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Desarrollo Comunitario
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación Manuel Jesus Ortiz 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 188403,36122
Dirección de Envío de la Factura Manuel Jesus Ortiz 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla200UnidadPlanchas de cholguan de 2.4 mmPlanchas de cholguan de 2.4 mm $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 991.600 $ 991.597
Total Neto $ 991.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.403
TOTAL OC $ 1.180.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.