Orden de Compra. Nº
797305-467-CM15
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ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
797305-467-CM15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
Razón Social
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
R.U.T.
61.005.000-k
Dirección de Unidad de Compra
AMUNATEGUI 228, PISO 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
R.U.T.
61.005.000-k
Dirección de Facturación
AMUNATEGUI 228, PISO 1
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
51227,0666
Dirección de Envío de la Factura
AMUNATEGUI 228, PISO 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas
4
(679153) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 3 PARES 679490
(679153) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 3 PARES; Código: Z301824;Región : RM
$ 2.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.940
$ 11.940
47131603
2239-7-LP12
Esponjas
15
(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055
(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: M379135;Región : RM
$ 568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.520
$ 8.520
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
20
(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645
(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: Z281020;Región : RM
$ 1.472,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.440
$ 29.440
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel
3
(977167) TOALLA DE PAPEL ELITE 24 METROS PAQUETE 3 ROLLOS 992167
(977167) TOALLA DE PAPEL ELITE 24 METROS PAQUETE 3 ROLLOS; Código: Z281620;Región : RM
$ 1.906,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.718
$ 5.718
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas
40
(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391
(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: Z280214;Región : RM
$ 1.527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.080
$ 61.080
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
60
(70499) SHAMPOO PARA AUTO VIRGINIA TEAM 250 ML 72536
(70499) SHAMPOO PARA AUTO VIRGINIA TEAM 250 ML; Código: Z385749;Región : RM
$ 659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.540
$ 39.540
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
35
(211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC 211903
(211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC ; Código: Z464672;Región : RM
$ 1.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.395
$ 59.395
0
2239-7-LP12
SILICONA TEAM AUTOMOVIL SPRAY 400 CC
30
(211904) SILICONA TEAM AUTOMOVIL SPRAY 400 CC 211904
(211904) SILICONA TEAM AUTOMOVIL SPRAY 400 CC ; Código: Z464671;Región : RM
$ 1.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.750
$ 45.750
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas
2
(302199) GUANTES VIRUTEX PEQUENO SUPERIOR ECONOMICO 6 UNIDADES 302199
(302199) GUANTES VIRUTEX PEQUENO SUPERIOR ECONOMICO 6 UNIDADES; Código: Z310027;Región : RM
$ 4.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.588
$ 9.588
Total Neto
$ 270.971
Descuento
$ 1.355
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.227
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 320.843
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.