Orden de Compra. Nº797305-497-SE16 "SERVICIO MANTENCION EQUIPOS DE INCENDIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 797305-497-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION EQUIPOS DE INCENDIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
Razón Social Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
R.U.T. 61.005.000-k
Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 228, PISO 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
R.U.T. 61.005.000-k
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 228, PISO 1
Comuna Santiago Centro
Impuesto 30,9643
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 228, PISO 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Polex Chile
Razón Social POLEX CHILE S.A.
R.U.T. 78.927.560-2
Sucursal Polex Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191505
Sistemas de alarma de incendio1Unidad no definidaSin perjuicio de los servicios señalados en el párrafo segundo de la presente cláusula, tratándose de revisiones correctivas o situaciones de urgencia, la cantidad y la periodicidad de los requerimientos serán variables, las que dependerán básicamente de las necesidades propias de la Superintendencia. Por lo anterior, la SIyR pagará de acuerdo a los servicios efectivamente prestados y aprobados, contra entrega de la factura respectiva valor correspondiente a las cuatro revisiones preventivas corresponde a UF 162,97 + IVA, la primera de las cuales será de UF 64,32 + IVA (Revisión sistema más conexión y programación), y las tres siguientes cuotas serán de UF 32,88 + IVA, UF 162,97 UF 0,00 UF 0,00 UF 162,9700 UF 162,9700
Total Neto UF 162,9700
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 30,9643
TOTAL OC UF 193,9343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.