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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
798018-2-CM21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA |
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Razón Social |
DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
65.073.222-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
65.073.222-7 |
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Dirección de Facturación |
LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
135090 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Arabaty Limitada |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DE
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R.U.T. |
76.322.766-9 |
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Sucursal |
Arabaty Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1223782 )DÍPTICO - 1249787 | (1223782) DÍPTICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(790000)
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$ 790.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 790.000
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$ 790.000
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Total Neto
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$ 790.000
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Descuento
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$ 79.000
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.090
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 846.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.