Orden de Compra. Nº798018-35-CM21 "2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 798018-35-CM21
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 20-07-2021
Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas la cantidad solicitada no corresponde.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
R.U.T. 65.073.222-7
Dirección de Unidad de Compra LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999-002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
R.U.T. 65.073.222-7
Dirección de Facturación LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8
Comuna Alhué
Impuesto 1737941
Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arabaty Limitada
Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DE
R.U.T. 76.322.766-9
Sucursal Arabaty Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111533
2239-2-LP15
Cuadernillos o formularios para exámenes7800 (1223777 )CUADERNILLO - 1249782(1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1303) $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.163.400 $ 10.163.400
Total Neto $ 10.163.400
Descuento $ 1.016.340
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.737.941
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 10.885.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.