Orden de Compra. Nº798018-54-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 798018-31-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 798018-54-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 798018-31-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
R.U.T. 65.073.222-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
R.U.T. 65.073.222-7
Dirección de Facturación LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8
Comuna Santiago
Impuesto 209402,8
Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R&S
Razón Social RS COMERCIAL Y CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 77.606.988-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal R&S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadCONFECCIÓN MUEBLES PARA LAVAMANOS CON REPISA PARA BAÑO DE OFICIALES.OFERENTES DEBERAN COTIZAR DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS EN TERMINOS DE REFERENCIA "ANEXO A", ADJUNTO EN ESTA COMPRA AGÍL. ITEM N°1 IMAGENES ADJUNTAS DE REFERENCIA.  $ 325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadCONFECCIÓN DE MUEBLE CON CUBIERTA Y MUEBLE INFERIOR PARA BAÑO MASCULINO DE GENTE DE MAR.OFERENTES DEBERAN COTIZAR DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS EN TERMINOS DE REFERENCIA "ANEXO A", ADJUNTO EN ESTA COMPRA AGÍL. ITEM N°2 IMAGENES ADJUNTAS DE REFERENCIA.  $ 388.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.560 $ 388.560
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadCONFECCIÓN DE MUEBLE CON CUBIERTA Y MUEBLE INFERIOR PARA BAÑO MASCULINO DE GENTE DE MAR.OFERENTES DEBERAN COTIZAR DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS EN TERMINOS DE REFERENCIA "ANEXO A", ADJUNTO EN ESTA COMPRA AGÍL. ITEM N°3 IMAGENES ADJUNTAS DE REFERENCIA.  $ 388.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.560 $ 388.560
Total Neto $ 1.102.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.403
TOTAL OC $ 1.311.523


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.770.286-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.606.988-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 16.454.317-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.