Orden de Compra. Nº798018-73-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 798018-46-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 798018-73-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 798018-46-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
R.U.T. 65.073.222-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
R.U.T. 65.073.222-7
Dirección de Facturación LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8
Comuna Santiago
Impuesto 242250
Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R&S
Razón Social RS COMERCIAL Y CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 77.606.988-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal R&S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111701
Servicios de limpieza de terrenos en obras1UnidadSERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA , PROVEEDORES DEBERAN COTIZAR DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LETRA J. PUNTO N°5 , EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN SOLICITUD DE COTIZACIÓN.  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30171504
Puertas de madera1UnidadINSTALACIÓN DE PUERTA INTERIOR , PROVEEDORES DEBERAN COTIZAR DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LETRA J. PUNTO N°4 , EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN SOLICITUD DE COTIZACIÓN.  $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
23153502
Reparación de zona de pintura1UnidadREPARACION DE CIELO EN BAÑOS , PROVEEDORES DEBERAN COTIZAR DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LETRA J. PUNTO N°2 , EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN SOLICITUD DE COTIZACIÓN.  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadINSTALACIÓN DE MUEBLE , PROVEEDORES DEBERAN COTIZAR DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LETRA J. PUNTO N°3 , EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN SOLICITUD DE COTIZACIÓN.  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
30171504
Puertas de madera1UnidadINSTALACION PUERTAS DE ACCESO , PROVEEDORES DEBERAN COTIZAR DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LETRA J. PUNTO N°1 , EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN SOLICITUD DE COTIZACIÓN.  $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 1.275.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.250
TOTAL OC $ 1.517.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.606.988-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.