Orden de Compra. Nº798018-76-CM14 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 798018-76-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
R.U.T. 65.073.222-7
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 377 OFICINA 705
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
R.U.T. 65.073.222-7
Dirección de Facturación LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8
Comuna Santiago Centro
Impuesto 20058,4748
Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 10 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ;Región : RM $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general6 (673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML 674011(673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML; Código: ;Región : RM $ 1.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.830 $ 10.830
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS 990214(975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 5.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.750 $ 55.750
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico1 (976290) PAPEL HIGIÉNICO TORK 50 MT. HOJA SIMPLE 48 ROLLOS 991290(976290) PAPEL HIGIÉNICO TORK 50 MT. HOJA SIMPLE 48 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 10.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.376 $ 10.376
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico3 (976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS 250 M 991316(976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS 250 M; Código: ;Región : RM $ 8.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040 $ 26.040
Total Neto $ 108.836
Descuento $ 3.265
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.058
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 125.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.