Orden de Compra. Nº
799512-1303-SE24
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ADM CENTRAL COMPRA UNIFORME CONVENIO SINDICATO
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
799512-1303-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADM CENTRAL COMPRA UNIFORME CONVENIO SINDICATO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación
Razón Social
Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
R.U.T.
70.859.400-8
Dirección de Unidad de Compra
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
R.U.T.
70.859.400-8
Dirección de Facturación
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO
Comuna
Valparaíso
Impuesto
692998,4
Dirección de Envío de la Factura
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
kosca
Razón Social
VESTUARIO ESCOLAR VINA LIMITADA
R.U.T.
77.706.090-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
kosca
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53103001
Camisetas de caballero
20
Unidad
POLERA PIQUE MANGA LARGA CON LOGO BORDADO
$ 16.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.000
$ 336.000
53102707
Delantal de doctor
32
Unidad
DELANTAL Y/O COTONA, TELA ANTIFLUIDOS CIERRE DELANTERO Y LOGO BORDADO
$ 36.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.152.000
$ 1.152.000
53103001
Camisetas de caballero
20
Unidad
POLERA PIQUE MANGA CORTA CON LOGO BORDADO
$ 12.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre
14
Unidad
MICROPOLAR CON LOGO BORDADO
$ 18.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 257.460
$ 257.460
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre
11
Unidad
PARKA IMPERMEABLE CON LOGO BORDADO
$ 39.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 438.900
$ 438.900
53102707
Delantal de doctor
10
Unidad
TRAJE CLINICO, TELA ANTIFLUIDOS, VARON Y DAMA CON LOGO BORDADO
$ 49.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 499.000
$ 499.000
53111601
Zapatos de hombre
10
Par
ZAPATO DE INVIERNO IMPERMEABLE
$ 71.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 712.000
$ 712.000
Total Neto
$ 3.647.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 692.998
TOTAL OC
$ 4.340.358
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.