Orden de Compra. Nº
799512-1501-AG24
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DAS MATERIALES PARA TALLER CONVENIO PROMOCIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
799512-1501-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
DAS MATERIALES PARA TALLER CONVENIO PROMOCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación
Razón Social
Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
R.U.T.
70.859.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
R.U.T.
70.859.400-8
Dirección de Facturación
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO
Comuna
Valparaíso
Impuesto
105307,69
Dirección de Envío de la Factura
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grupo Caez
Razón Social
GRUPO CAEZ SPA
R.U.T.
77.302.986-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grupo Caez
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
Tijeras
6
Unidad
TIJERAS PARA CORTAR TELAS. tijera de sastre BSQ 8" es ideal para cortes precisos y costura. Está fabricada con acero de alta calidad para una mayor durabilidad.
$ 16.657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.942
$ 99.942
44121618
Tijeras
2
Unidad
Tijeras Zigzag de 8-1/2".
$ 25.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.714
$ 50.714
53141605
Agujas de coser
22
Unidad
AGUJAS DE LANA PUNTA ROMA, Aguja Plástica Lana de 7X0,4 cm Unidad
$ 226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.972
$ 4.972
60121503
Rotuladores lavables
50
Unidad
Marcador pizarra desechable negro
$ 3.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.300
$ 177.300
11111606
Pizarra
1
Unidad
Pizarra Corcho Multiuso 45X60cm
$ 19.791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.791
$ 19.791
39121714
Encintado de los pasahilos
4
Kit
KIT DE 100 HILOS PARA BORDAR EN TOTAL 400 HILOS.
$ 12.453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.812
$ 49.812
53141624
Agujas o tela de punto de cruz
20
Metro Cuadrado
20 METROS DE TELA CREA CRUDA
$ 5.624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.480
$ 112.480
14121503
Cartulina
40
Pliego
Cartulina en pliego colores claros, surtido, por pliego
$ 981,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.240
$ 39.240
Total Neto
$ 554.251
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 105.308
TOTAL OC
$ 659.559
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.302.986-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.994.783-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
7.295.263-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.