|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
799512-247-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-03-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DAS COMPRA ARTÍCULOS DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
|
|
R.U.T. |
70.859.400-8 |
|
Dirección de Facturación |
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
138320 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| GUIAS DE DESPACHO Y FACTURA | Estimados: Favor de enviar al correo dsantibanez@cmvalparaiso.cl las entregas conforme (guías de despacho firmadas por funcionario que recepciono el producto) de los producto entregadas en cada CESFAM . También enviar una copia al correo dsantibanez@cmvalparaiso.cl de la factura. Saludos cordiales. |
|
|
Proveedor |
Total Clean SpA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO TOTAL CLEAN SPA
|
|
R.U.T. |
77.012.351-8 |
|
Sucursal |
Total Clean SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131618
| Mopas húmedas | 260 | Unidad | REPUESTO MOPITA
| |
$ 2.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 728.000
|
$ 728.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 728.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 138.320
|
|
$ 866.320
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.