Orden de Compra. Nº799512-247-AG23 "DAS COMPRA ARTÍCULOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 799512-247-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2023
Nombre de la Orden de Compra DAS COMPRA ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación
Razón Social Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
R.U.T. 70.859.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 517 del sistema IGESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
R.U.T. 70.859.400-8
Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 138320
Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
GUIAS DE DESPACHO Y FACTURA
Estimados:
Favor de enviar al correo dsantibanez@cmvalparaiso.cl las entregas conforme (guías de despacho firmadas por funcionario que recepciono el producto) de los producto entregadas en cada CESFAM .
También enviar una copia al correo dsantibanez@cmvalparaiso.cl  de la factura.
Saludos cordiales.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Total Clean SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO TOTAL CLEAN SPA
R.U.T. 77.012.351-8
Sucursal Total Clean SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas260UnidadREPUESTO MOPITA   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000 $ 728.000
Total Neto $ 728.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.320
TOTAL OC $ 866.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.869.544-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.722.860-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.174.428-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.143.124-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.012.351-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.